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        重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录2020年度部门决算情况说明

        时间:2021-08-31  作者:管理员  新闻来源: 九龙坡检察  【字号: | |

          一、部门基本情况

          (一)职能职责

          本院是国家的法律监督机关,主要职能为通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威。主要职责是:

          1.向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督;

          2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

          3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

          4.依照法律规定提起公益诉讼;

          5.对诉讼活动实行法律监督;

          6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

          7.对看守所的执法活动实行法律监督;

          8.受理公民控告、申诉和检举;

          9.法律规定的其他职权。

          (二)机构设置

          根据上述职责,本院内设11个职能部门,分别是:检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检务保障部、派驻高新区检察室。

          (三)单位构成

          从预算单位构成来看,本部门为二级预算单位,无下属单位。

          二、部门决算情况说明

          (一)收入支出决算总体情况说明

          1.总体情况。2020年度收入总计5,028.25万元,支出总计5,028.25万元。收支较上年决算数减少1,377.82万元,下降21.5%,主要原因:一是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费,二是办公业务大楼改建装以及检察文化建设修资金较上年度大幅减少。

          2.收入情况。2020年度收入合计4,761.99万元,较上年决算数减少1,414.83万元,下降22.9%,主要原因:一是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费,二是办公业务大楼改建装以及检察文化建设修资金较上年度大幅减少。其中:财政拨款收入4,332.18万元,占91%;其他收入429.81万元,占9%。此外,年初结转和结余266.27万元。

          3.支出情况。2020年度支出合计4,699.79万元,较上年决算数减少1,440.02万元,下降23.5%,主主要原因:一是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费,二是办公业务大楼改建装以及检察文化建设修资金较上年度大幅减少。其中:基本支出3,683.70万元,占78.4%;项目支出1,016.09万元,占21.6%。

          4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余328.46万元,较上年决算数增加62.19万元,增长23.4%,主要原因是办公业务大楼改建装以及检察文化建设修资金结转资金增加。

          (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2020年度财政拨款收、支总计4,332.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少880.22万元,下降16.9%。主要原因是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费。

          (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,332.18万元,较上年决算数减少863.31万元,下降16.6%。主要原因是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费。较年初预算数增加345.98万元,增长8.7%。主要原因是司法体制改革后,同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。

          2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,332.18万元,较上年决算数减少880.22万元,下降16.9%。主要原因是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费。较年初预算数增加345.98万元,增长8.7%。主要原因是司法体制改革后,同比案件受理量和办案成本增加导致办案经费支出增加及增人增资。

          3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平。

          4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

          (1)一般公共服务支出8.15万元,占0.2%,较年初预算数增加8.15万元,增长100%,主要原因是本年度追加国家赔偿经费8.15万元。

          (2)公共安全支出3,729.38万元,占86.1%,较年初预算数增加369.57万元,增长11%,主要原因是调整追加检察办案经费支出及增人增资。

          (3)教育支出7.46万元,占0.2%,与年初预算数持平。

          (4)社会保障与就业支出320.73万元,占7.4%,较年初预算数减少31.07万元,下降8.8%,主要原因是清算收回社保缴费。

          (5)卫生健康支出134.90万元,占3.1%,与年初预算数持平。

          (6)住房保障支出131.55万元,占3%,较年初预算数减少0.68万元,下降0.5%,主要原因是清算收回住房公积金。

          (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2020年度一般公共财政拨款基本支出3,518.10万元。其中:人员经费2,828.49万元,较上年决算数减少896.74万元,下降24.1%,主要原因是本年度不再保障因监察体制改革转隶至九龙坡区监察委人员的工资福利经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费689.60万元,较上年决算数减少94.55万元,下降12.1%,主要原因是进一步发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神,从严控制公用经费,加强节约型机关建设,公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、咨询费、手续费。

          (五)政府性基金预算收支决算情况说明

          本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

          (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

          本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

          三、“三公”经费情况说明

          (一)“三公”经费支出总体情况说明

          2020年度“三公”经费支出共计51.14万元,较年初预算数减少68.46万元,下降57.2%,较上年支出数减少54.51万元,下降51.6%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,切实贯彻市政府“过紧日子”的要求,本年度未安排公车购置和公务出国,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

          (二)“三公”经费分项支出情况

          2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少6.23万元,下降100%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求本年度未安排公务出国(境)学习及考察

          公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平。较上年支出数38.78减少万元,下降100%,主要原因是切实贯彻市政府“过紧日子”的要求,本年度停止购置公车。

          公务车运行维护费34.36万元,主要用于开展检察业务、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少71.94万元,下降67.7%,较上年支出数减少9.43万元,下降21.5%,主要原因是进一步是加强公车管理以及预算管理,从严控制公车运行经费

          公务接待费16.78万元,主要用于接待其他检察机关以及相关部门到本部门学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.48万元,增长26.2%,主要原因是紧紧围绕“四大检察”和“十大业务”,加强成渝双城经济圈交流,增强与其他单位的交流、互动和学习。较上年支出数减少0.07万元,下降0.4%,主要原因是进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

          (三)“三公”经费实物量情况

          2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待487批次1,872人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费89.65元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.91万元。

          四、其他需要说明的事项

          (一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出689.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少94.55万元,下降12.1%,主要原因是进一步加强节约型机关建设,从严控制机关运行经费,机关运行成本有所下降。

          本年度会议费支出0元,较上年决算数持平。本年度培训费支出16.76万元,较上年决算数减少97.80万元,下降85.4%,主要原因是认真贯彻落实市政府过“紧日子”的要求从严控制培训经费支出,此外,本年度根据疫情防控需要,极力减少外出培训,尽量通过线上培训代替线下培训。

          (二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

          (三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

          五、预算绩效管理情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金752.7万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目立项符合我院职责和相关管理规定,绩效目标明确,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理规范,资金管理科学,资金使用效率高;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,法律效果明显,社会效益较显着,群众满意度高。

          (二)绩效自评结果

        部门整体绩效自评表

          主管部门

          644-重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

          财政处室

          001011-行政政法处※蔡春超联系

          自评总分 

          (分)

          100

          联系人

          张恒瑞

          联系电话

          02363426108

          项目资金 

          (万元)

          年度总金额

          年初预算数

          全年(调整) 

          预算数

          全年执行数

          执行率 

          %)

          执行率 

          权重

          执行率得分 

          (分)

          3,986.2

          4,332.18

          4,332.18

          100

          10

          10

          当年绩效目标

          年初绩效目标

          全年(调整)绩效目标

          全年目标实际完成情况

          全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化,全面履行法律监督职责,保障犯罪嫌疑人、被害人近亲属权利,依法打击违法犯罪,维护九龙坡区社会稳定,大力推进平安九龙坡建设。深入推进扫黑除恶专项斗争;服务保障民营经济健康发展;深入开展未成年人检察工作;积极参与社会治安综合治理;加大公益诉讼案件办理力度,发挥公益诉讼职能助推社会治理;加强协调配合提升工作成效;加强职务犯罪检察工作;加强立案监督和侦查活动监督;加强审判活动的法律监督;加强刑事执行法律监督;进一步完善内设机构运行机制;抓好认罪认罚从宽制度落地见效。实扛起政治责任,在维护平安稳定中筑牢检察担当,正确履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能,努力维护司法公信,在接受人民监督中彰显检察自觉。

          全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化,全面履行法律监督职责,保障犯罪嫌疑人、被害人近亲属权利,依法打击违法犯罪,维护九龙坡区社会稳定,大力推进平安九龙坡建设。深入推进扫黑除恶专项斗争;服务保障民营经济健康发展;深入开展未成年人检察工作;积极参与社会治安综合治理;加大公益诉讼案件办理力度,发挥公益诉讼职能助推社会治理;加强协调配合提升工作成效;加强职务犯罪检察工作;加强立案监督和侦查活动监督;加强审判活动的法律监督;加强刑事执行法律监督;进一步完善内设机构运行机制;抓好认罪认罚从宽制度落地见效。实扛起政治责任,在维护平安稳定中筑牢检察担当,正确履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能,努力维护司法公信,在接受人民监督中彰显检察自觉。

          以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深学笃用习近平法治思想,坚持“三实”工作理念,积极落实市院和区委的各项决策部署,统筹推进疫情防控和依法规范办案。全面履行法律监督职能,紧紧围绕经济社会发展大局,积极参与检察环节社会治理创新。十项检察考核指标中6项进入全市前十,刑检、民行、刑执、未检、业务管理等5项工作被市院评为考核先进单位,检察信息、政工信息、检察宣传等3项工作被市院评为先进单位。全院13个集体、57名个人获得区级以上表彰奖励,连续第9年被评为“全国检察宣传先进单位,图书室被评为“全国工会职工书屋示范点”。1名干警荣获“全国优秀公诉人”“全市十佳公诉人”,1名干警被最高检聘为“全国检察教育培训讲师团讲师”,1名入选“首批全国重罪检察人才库”,3名干警新入选市院刑检专业团队,被市院评为检察研究、检察宣传、检察信息先进个人各1人。

          绩效指标

          指标名称

          计量 

          单位

          指标 

          性质

          年初 

          指标值

          调整 

          指标值

          全年 

          完成值

          得分系数 

          %)

          指标权重 

          (分)

          指标得分 

          (分)

          是否核心 

          指标

          部门预决算按时公开率

          %

          

          100

          100

          100

          100

          10

          10

          核心指标

          三季度预算执行进度

          %

          

          75

          75

          81

          100

          10

          10

          核心指标

          审查起诉案件

          

          

          2300

          2300

          2313

          100

          10

          10

          核心指标

          诉讼监督案件

          

          

          200

          200

          216

          100

          10

          10

          核心指标

          公益诉讼立案

          

          

          55

          55

          60

          100

          10

          10

          核心指标

          法治宣传课人次

          人次

          

          10

          10

          11

          100

          10

          10

          核心指标

          参加业务培训人次

          人次

          

          50

          50

          55

          100

          10

          10

          核心指标

          审查逮捕案件

          

          

          1300

          1300

          1347

          100

          10

          10

          核心指标

          全年预算支出执行率

          %

          

          98

          98

          100

          100

          10

          10

          核心指标

          认罪认罚适用率

          %

          

          88

          88

          90.7

          100

          10

          10

          核心指标

        一级项目自评表

          项目名称

          办案业务费

          项目编码

          1920A644【3902】

          自评总分 

          (分)

          100

          主管部门

          644-重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

          财政处室

          001011-行政政法处※蔡春超联系

          联系人

          张恒瑞

          联系电话

          02363426108

          项目资金 

          (万元)

          年度总金额

          年初预算数

          全年(调整) 

          预算数

          全年执行数

          执行率 

          %)

          执行率 

          权重

          执行率得分 

          (分)

          296.65

          296.65

          296.65

          100

          10

          10

          当年绩效目标

          年初绩效目标

          全年(调整)绩效目标

          全年目标实际完成情况

          保障公诉、侦查逮捕、民事行政检察、刑事执行检察等各类检察工作的开展。2019年重点保障扫黑除恶专项工作、公益诉讼工作。

          保障公诉、侦查逮捕、民事行政检察、刑事执行检察等各类检察工作的开展。2019年重点保障扫黑除恶专项工作、公益诉讼工作。

          保障公诉、侦查逮捕、民事行政检察、刑事执行检察等各类检察工作的开展。2019年重点保障扫黑除恶专项工作、公益诉讼工作。

          绩效指标

          指标名称

          计量 

          单位

          指标 

          性质

          年初 

          指标值

          调整 

          指标值

          全年 

          完成值

          得分系数 

          %)

          指标权重 

          (分)

          指标得分 

          (分)

          是否核心 

          指标

          满意度

          满意率

          =

          100

          100

          100

          100

          100

          100

          非核心指标

        二级项目自评表

          项目名称

          检察业务办案费(中央)

          项目编码

          1920A644【3902】19005336

          自评总分 

          (分)

          100

          主管部门

          644-重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

          财政处室

          001011-行政政法处※蔡春超联系

          联系人

          张恒瑞

          联系电话

          02363426108

          项目资金 

          (万元)

          年度总金额

          年初预算数

          全年(调整) 

          预算数

          全年执行数

          执行率 

          %)

          执行率 

          权重

          执行率得分 

          (分)

          180.95

          180.95

          180.95

          100

          10

          10

          当年绩效目标

          年初绩效目标

          全年(调整)绩效目标

          全年目标实际完成情况

          为深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化,保障犯罪嫌疑人、被害人近亲属权利,保障四类人员出庭,确保案件指控效果,保障案件质量,把案件办准、办好,全面履行法律监督职责,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

          为深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化,保障犯罪嫌疑人、被害人近亲属权利,保障四类人员出庭,确保案件指控效果,保障案件质量,把案件办准、办好,全面履行法律监督职责,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

          深入贯彻以审判为中心的司法制度改革及落实司法规范化,保障犯罪嫌疑人、被害人近亲属权利,保障四类人员出庭,确保案件指控效果,保障案件质量,把案件办准、办好,全面履行法律监督职责,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

          绩效指标

          指标名称

          计量 

          单位

          指标 

          性质

          年初 

          指标值

          调整 

          指标值

          全年 

          完成值

          得分系数 

          %)

          指标权重 

          (分)

          指标得分 

          (分)

          是否核心 

          指标

          培训人次

          

          

         

          50

          55

          100

          20

          20

          核心指标

          认罪认罚适用率

          %

          

         

          88

          90.7

          100

          30

          30

          非核心指标

          审查起诉案件

          

          

         

          2310

          2313

          100

          50

          50

          非核心指标

          六、专业名词解释

          (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

          (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

          (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63426108,jlpjcy@126.com。

        收入支出决算总表

             

          公开01表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

         

          单位:万元

          收入

          支出

          项目

          决算数

          功能分类科目

          决算数

          一、一般公共预算财政拨款收入

          4,332.18

          一、一般公共服务支出

          8.15

          二、政府性基金预算财政拨款收入

          0.00

          二、外交支出

          0.00

          三、国有资本经营预算财政拨款收入

          0.00

          三、国防支出

          0.00

          四、上级补助收入

          0.00

          四、公共安全支出

          4,097.00

          五、事业收入

          0.00

          五、教育支出

          7.46

          六、经营收入

          0.00

          六、科学技术支出

          0.00

          七、附属单位上缴收入

          0.00

          七、文化旅游体育与传媒支出

          0.00

          八、其他收入

          429.81

          八、社会保障和就业支出

          320.73

           

           

          九、卫生健康支出

          134.90

           

           

          十、节能环保支出

          0.00

           

           

          十一、城乡社区支出

          0.00

           

           

          十二、农林水支出

          0.00

           

           

          十三、交通运输支出

          0.00

           

           

          十四、资源勘探信息等支出

          0.00

           

           

          十五、商业服务业等支出

          0.00

           

           

          十六、金融支出

          0.00

           

           

          十七、援助其他地区支出

          0.00

           

           

          十八、自然资源海洋气象等支出

          0.00

           

           

          十九、住房保障支出

          131.55

           

           

          二十、粮油物资储备支出

          0.00

           

           

          二十一、国有资本经营预算支出

          0.00

           

           

          二十二、灾害防治及应急管理支出

          0.00

           

           

          二十三、其他支出

          0.00

           

           

          二十四、债务还本支出

          0.00

           

           

          二十五、债务付息支出

          0.00

           

           

          二十六、抗疫特别国债安排的支出

          0.00

          本年收入合计

          4,761.99

          本年支出合计

          4,699.79

          使用非财政拨款结余

          0.00

          结余分配

          0.00

          年初结转和结余

          266.27

          年末结转和结余

          328.46

          总计

          5,028.25

          总计

          5,028.25

          备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

        收入决算表

                             

          公开02表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

                     

          单位:万元

          项目

          本年收入合计

          财政拨款收入

          上级补助收入

          事业收入

          经营收入

          附属单位上缴收入

          其他收入

          功能分类科目编码

          项目(按“项”级功能分类科目)

          小计

          其中:教育收费

          合计

          4,761.99

          4,332.18

           

           

           

           

           

          429.81

          201

          一般公共服务支出

          8.15

          8.15

           

           

           

           

           

           

          20199

          其他一般公共服务支出

          8.15

          8.15

           

           

           

           

           

           

          2019901

            国家赔偿费用支出

          8.15

          8.15

           

           

           

           

           

           

          204

          公共安全支出

          4,159.20

          3,729.39

           

           

           

           

           

          429.81

          20404

          检察

          4,159.20

          3,729.39

           

           

           

           

           

          429.81

          2040401

            行政运行

          3,024.16

          2,763.16

           

           

           

           

           

          261.00

          2040402

            一般行政管理事务

          273.75

          134.94

           

           

           

           

           

          138.81

          2040410

            检察监督

          826.70

          796.70

           

           

           

           

           

          30.00

          2040499

            其他检察支出

          34.59

          34.59

           

           

           

           

           

           

          205

          教育支出

          7.46

          7.46

           

           

           

           

           

           

          20508

          进修及培训

          7.46

          7.46

           

           

           

           

           

           

          2050803

            培训支出

          7.46

          7.46

           

           

           

           

           

           

          208

          社会保障和就业支出

          320.73

          320.73

           

           

           

           

           

           

          20805

          行政事业单位养老支出

          320.73

          320.73

           

           

           

           

           

           

          2080501

            行政单位离退休

          23.01

          23.01

           

           

           

           

           

           

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          159.90

          159.90

           

           

           

           

           

           

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

          105.67

          105.67

           

           

           

           

           

           

          2080599

            其他行政事业单位养老支出

          32.15

          32.15

           

           

           

           

           

           

          210

          卫生健康支出

          134.90

          134.90

           

           

           

           

           

           

          21011

          行政事业单位医疗

          134.90

          134.90

           

           

           

           

           

           

          2101101

            行政单位医疗

          109.26

          109.26

           

           

           

           

           

           

          2101199

            其他行政事业单位医疗支出

          25.64

          25.64

           

           

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          131.55

          131.55

           

           

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          131.55

          131.55

           

           

           

           

           

           

          2210201

            住房公积金

          131.55

          131.55

           

           

           

           

           

           

          备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表

                         

          公开03表

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          单位:万元

          项目

          本年支出合计

          基本支出

          项目支出

          上缴上级支出

          经营支出

          对附属单位补助支出

          功能分类科目编码

          项目(按“项”级功能分类科目)

          合计

          4,699.79

          3,683.70

          1,016.09

           

           

           

          201

          一般公共服务支出

          8.15

           

          8.15

           

           

           

          20199

          其他一般公共服务支出

          8.15

           

          8.15

           

           

           

          2019901

            国家赔偿费用支出

          8.15

           

          8.15

           

           

           

          204

          公共安全支出

          4,097.00

          3,089.05

          1,007.95

           

           

           

          20404

          检察

          4,097.00

          3,089.05

          1,007.95

           

           

           

          2040401

            行政运行

          2,928.76

          2,928.76

           

           

           

           

          2040402

            一般行政管理事务

          306.95

           

          306.95

           

           

           

          2040410

            检察监督

          826.70

          160.29

          666.41

           

           

           

          2040499

            其他检察支出

          34.59

           

          34.59

           

           

           

          205

          教育支出

          7.46

          7.46

           

           

           

           

          20508

          进修及培训

          7.46

          7.46

           

           

           

           

          2050803

            培训支出

          7.46

          7.46

           

           

           

           

          208

          社会保障和就业支出

          320.73

          320.73

           

           

           

           

          20805

          行政事业单位养老支出

          320.73

          320.73

           

           

           

           

          2080501

            行政单位离退休

          23.01

          23.01

           

           

           

           

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          159.90

          159.90

           

           

           

           

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

          105.67

          105.67

           

           

           

           

          2080599

            其他行政事业单位养老支出

          32.15

          32.15

           

           

           

           

          210

          卫生健康支出

          134.90

          134.90

           

           

           

           

          21011

          行政事业单位医疗

          134.90

          134.90

           

           

           

           

          2101101

            行政单位医疗

          109.26

          109.26

           

           

           

           

          2101199

            其他行政事业单位医疗支出

          25.64

          25.64

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          131.55

          131.55

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          131.55

          131.55

           

           

           

           

          2210201

            住房公积金

          131.55

          131.55

           

           

           

           

          备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表

                   

          公开04表

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          单位:万元

               入

               出

              目

          决算数

          功能分类科目

          决算数

          小计

          一般公共预算财政拨款

          政府性基金预算财政拨款

          国有资本经营预算财政拨款

          一、一般公共预算财政拨款

          4,332.18

          一、一般公共服务支出

          8.15

          8.15

           

           

          二、政府性基金预算财政拨款

           

          二、外交支出

           

           

           

           

          三、国有资本经营预算财政拨款

           

          三、国防支出

           

           

           

           

           

           

          四、公共安全支出

          3,729.38

          3,729.38

           

           

           

           

          五、教育支出

          7.46

          7.46

           

           

           

           

          六、科学技术支出

           

           

           

           

           

           

          七、文化旅游体育与传媒支出

           

           

           

           

           

           

          八、社会保障和就业支出

          320.73

          320.73

           

           

           

           

          九、卫生健康支出

          134.90

          134.90

           

           

           

           

          十、节能环保支出

           

           

           

           

           

           

          十一、城乡社区支出

           

           

           

           

           

           

          十二、农林水支出

           

           

           

           

           

           

          十三、交通运输支出

           

           

           

           

           

           

          十四、资源勘探工业信息等支出

           

           

           

           

           

           

          十五、商业服务业等支出

           

           

           

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

           

           

           

          十七、援助其他地区支出

           

           

           

           

           

           

          十八、自然资源海洋气象等支出

           

           

           

           

           

           

          十九、住房保障支出

          131.55

          131.55

           

           

           

           

          二十、粮油物资储备支出

           

           

           

           

           

           

          二十一、国有资本经营预算支出

           

           

           

           

           

           

          二十二、灾害防治及应急管理支出

           

           

           

           

           

           

          二十三、其他支出

           

           

           

           

           

           

          二十四、债务还本支出

           

           

           

           

          本年收入合计

          4,332.18

          二十五、债务付息支出

           

           

           

           

          年初财政拨款结转和结余

           

          二十六、抗疫特别国债安排的支出

           

           

           

           

          一、一般公共预算财政拨款

           

          本年支出合计

          4,332.18

          4,332.18

           

           

          二、政府性基金预算财政拨款

           

          年末财政拨款结转和结余

           

           

           

           

          三、国有资本经营预算财政拨款

           

           

           

           

           

           

          总计

          4,332.18

          总计

          4,332.18

          4,332.18

           

           

          备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                         

          公开05表

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          单位:万元

          项目

          年初结转结余

          本年收入

          本年支出

          年末结转和结余

          功能分类科目编码

          项目(按“项”级功能分类科目)

          合计

          基本支出

          项目支出

          合计

           

          4,332.18

          4,332.18

          3,518.10

          814.08

           

          201

          一般公共服务支出

           

          8.15

          8.15

           

          8.15

           

          20199

          其他一般公共服务支出

           

          8.15

          8.15

           

          8.15

           

          2019901

            国家赔偿费用支出

           

          8.15

          8.15

           

          8.15

           

          204

          公共安全支出

           

          3,729.39

          3,729.39

          2,923.45

          805.94

           

          20404

          检察

           

          3,729.39

          3,729.39

          2,923.45

          805.94

           

          2040401

            行政运行

           

          2,763.16

          2,763.16

          2,763.16

           

           

          2040402

            一般行政管理事务

           

          134.94

          134.94

           

          134.94

           

          2040410

            检察监督

           

          796.70

          796.70

          160.29

          636.41

           

          2040499

            其他检察支出

           

          34.59

          34.59

           

          34.59

           

          205

          教育支出

           

          7.46

          7.46

          7.46

           

           

          20508

          进修及培训

           

          7.46

          7.46

          7.46

           

           

          2050803

            培训支出

           

          7.46

          7.46

          7.46

           

           

          208

          社会保障和就业支出

           

          320.73

          320.73

          320.73

           

           

          20805

          行政事业单位养老支出

           

          320.73

          320.73

          320.73

           

           

          2080501

            行政单位离退休

           

          23.01

          23.01

          23.01

           

           

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

           

          159.90

          159.90

          159.90

           

           

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

           

          105.67

          105.67

          105.67

           

           

          2080599

            其他行政事业单位养老支出

           

          32.15

          32.15

          32.15

           

           

          210

          卫生健康支出

           

          134.90

          134.90

          134.90

           

           

          21011

          行政事业单位医疗

           

          134.90

          134.90

          134.90

           

           

          2101101

            行政单位医疗

           

          109.26

          109.26

          109.26

           

           

          2101199

            其他行政事业单位医疗支出

           

          25.64

          25.64

          25.64

           

           

          221

          住房保障支出

           

          131.55

          131.55

          131.55

           

           

          22102

          住房改革支出

           

          131.55

          131.55

          131.55

           

           

          2210201

            住房公积金

           

          131.55

          131.55

          131.55

           

           

          备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                     

          公开06表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

               

          金额单位:万元

          人员经费

          公用经费

          经济分类科目编码

          经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

          金额

          经济分类科目编码

          经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

          金额

          经济分类科目编码

          经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

          金额

          301

          工资福利支出

          2,731.16

          302

          商品和服务支出

          689.23

          310

          资本性支出

          0.37

          30101

            基本工资

          569.71

          30201

            办公费

          31.19

          31001

            房屋建筑物购建

           

          30102

            津贴补贴

          507.79

          30202

            印刷费

          4.75

          31002

            办公设备购置

          0.37

          30103

            奖金

          497.82

          30203

            咨询费

           

          31003

            专用设备购置

           

          30106

            伙食补助费

          3.31

          30204

            手续费

          0.10

          31005

            基础设施建设

           

          30107

            绩效工资

           

          30205

            水费

          31.10

          31006

            大型修缮

           

          30108

            机关事业单位基本养老保险费

          159.90

          30206

            电费

          31.63

          31007

            信息网络及软件购置更新

           

          30109

            职业年金缴费

          105.67

          30207

            邮电费

          57.72

          31008

            物资储备

           

          30110

            职工基本医疗保险缴费

          100.76

          30208

            取暖费

           

          31009

            土地补偿

           

          30111

            公务员医疗补助缴费

           

          30209

            物业管理费

          21.15

          31010

            安置补助

           

          30112

            其他社会保障缴费

          3.02

          30211

            差旅费

          86.76

          31011

            地上附着物和青苗补偿

           

          30113

            住房公积金

          244.70

          30212

            因公出国(境)费用

           

          31012

            拆迁补偿

           

          30114

            医疗费

          44.44

          30213

            维修(护)费

          24.65

          31013

            公务用车购置

           

          30199

            其他工资福利支出

          494.03

          30214

            租赁费

          8.82

          31019

            其他交通工具购置

           

          303

          对个人和家庭的补助

          97.33

          30215

            会议费

           

          31021

            文物和陈列品购置

           

          30301

            离休费

          23.01

          30216

            培训费

          12.55

          31022

            无形资产购置

           

          30302

            退休费

           

          30217

            公务接待费

          15.39

          31099

            其他资本性支出

           

          30303

            退职(役)费

           

          30218

            专用材料费

           

          312

          对企业补助

           

          30304

            抚恤金

           

          30224

            被装购置费

           

          31201

            资本金注入

           

          30305

            生活补助

          32.87

          30225

            专用燃料费

           

          31203

            政府投资基金股权投资

           

          30306

            救济费

          0.50

          30226

            劳务费

          6.09

          31204

            费用补贴

           

          30307

            医疗费补助

          12.05

          30227

            委托业务费

           

          31205

            利息补贴

           

          30308

            助学金

           

          30228

            工会经费

          84.75

          31299

            其他对企业补助

           

          30309

            奖励金

          5.06

          30229

            福利费

          3.39

          399

          其他支出

           

          30310

            个人农业生产补贴

           

          30231

            公务用车运行维护费

          26.49

          39906

            赠与

           

          30311

            代缴社会保险费

           

          30239

            其他交通费用

          113.58

          39907

            国家赔偿费用支出

           

          30399

            其他个人和家庭的补助支出

          23.84

          30240

            税金及附加费用

           

          39908

            对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

           

           

           

           

          30299

            其他商品和服务支出

          129.13

          39999

            其他支出

           

           

           

           

          307

          债务利息及费用支出

           

           

           

           

           

           

           

          30701

            国内债务付息

           

           

           

           

           

           

           

          30702

            国外债务付息

           

           

           

           

           

           

           

          30703

            国内债务发行费用

           

           

           

           

           

           

           

          30704

            国外债务发行费用

           

           

           

           

          人员经费合计

          2,828.49

          公用经费合计

          689.60

          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

          公开07表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

                 

          单位:万元

          项目

          年初结转和结余

          本年收入

          本年支出

          年末结转和结余

          功能分类科目编码

          项目(按“项”级功能分类科目)

          合计

          基本支出

          项目支出

          合计

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

          本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

        机构运行信息表

               

          公开08表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

             

          单位:万元

            目

          预算数

          决算数

            目

          决算数

          一、“三公”经费支出

          

          

          四、机关运行经费

          689.60

          (一)支出合计

          119.60

          51.14

          (一)行政单位

          689.60

            1.因公出国(境)费

           

           

          (二)参照公务员法管理事业单位

           

            2.公务用车购置及运行维护费

          106.30

          34.36

          五、国有资产占用情况

          

              1)公务用车购置费

           

           

          (一)车辆数合计(辆)

          18

              2)公务用车运行维护费

          106.30

          34.36

            1.副部(省)级及以上领导用车

           

            3.公务接待费

          13.30

          16.78

            2.主要领导干部用车

           

              1)国内接待费

          

          16.78

            3.机要通信用车

           

                   其中:外事接待费

          

           

            4.应急保障用车

           

              2)国(境)外接待费

          

           

            5.执法执勤用车

          15

          (二)相关统计数

          

          

            6.特种专业技术用车

          3

            1.因公出国(境)团组数(个)

          

           

            7.离退休干部用车

           

            2.因公出国(境)人次数(人)

          

           

            8.其他用车

           

            3.公务用车购置数(辆)

          

           

          (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

           

            4.公务用车保有量(辆)

          

          18

          (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

           

            5.国内公务接待批次(个)

          

          487

          六、政府采购支出信息

          

               其中:外事接待批次(个)

          

           

            (一)政府采购支出合计

           

            6.国内公务接待人次(人)

          

          1,872

               1.政府采购货物支出

           

               其中:外事接待人次(人)

          

           

               2.政府采购工程支出

           

            7.国(境)外公务接待批次(个)

          

           

               3.政府采购服务支出

           

            8.国(境)外公务接待人次(人)

          

           

            (二)政府采购授予中小企业合同金额

           

          二、会议费

          

           

                  其中:授予小微企业合同金额

           

          三、培训费

          

          16.76

           

           

          备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                   

          公开09表

          公开部门:重庆市九龙坡区中信精彩365_365彩票app下载苹果版_英国beat365官方登录

           

          单位:万元

          项目

          本年支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出

          合计

           

           

           

           

           

           

           

           

          备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

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